集團內審部

集團內部審計部通過制定規範和系統的方法來評估和提高風險管理、內部控制和治理流程的有效性和效率以及 ASMPT 運營的完整性,從而幫助公司實現其目標。

集團內部審計經理在履行職責時,應對審計委員會負責:

  • 每年提交一份關於 ASMPT 在 ASMPT 運營的所有領域控制其活動和管理其風險的流程的充分性和有效性的評估。
  • 報告與控制 ASMPT 活動的過程相關的重大問題,以及改進這些過程的建議。
  • 定期提供有關年度審計計劃的狀態和結果以及部門資源是否充足的信息。
  • 與其他控制和監控職能部門(如風險管理、合規、安全、法律、道德、環境和外部審計)協調和合作。

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